pc蛋蛋新手上路|玩pc蛋蛋大小单双技巧
當前位置:衢州政協>> 預決算公開>>詳情
衢州市政協辦公室2015年度部門決算
發布日期:2016-08-30 來源: 瀏覽次數:

 

一、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室概況
(一)主要職能
衢州市政協辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。
1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。
3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。
4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。
5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。
6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。
7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。
8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。
9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。
10.承辦市領導交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
從預算單位構成看,衢州市政協辦公室部門決算包括:
二、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2015年度部門決算情況說明
  (一)收入決算總體情況
  中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2015年度收入決算1,552.21 萬元,其中:本年收入1,544.95萬元,占總收入99.53%,包括財政撥款收入1,543.4萬元(其中,一般公共預算1,543.4萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入99.43%;其他收入1.54萬元,占總收入 0.1%。上年結轉收入7.27萬元,占總收入 0.47 %
  (二)支出決算總體情況
    中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2015年度支出決算1,544.88 萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,170.14 萬元、文化體育與傳媒支出5 萬元、社會保障和就業支出314.02 萬元、住房保障支出55.72 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出957.92 萬元,日常公用支出132.18 萬元,項目支出454.78 萬元。
3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,543.4萬元,其他各類支出1.47萬元。
(三)財政撥款支出情況
 2015年度部門決算中,財政撥款用于以下方面:
1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)720.36萬元,主要用于本部門在職人員工資和日常運轉等基本支出。
2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)13.20萬元,主要用于辦公室未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)211.62萬元,主要用于市政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。
4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)39.69萬元,主要用于市政協委員開展各類視察、民主監督等活動的支出。
5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)15.13萬元,主要用于市政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。
6.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)170.14萬元,主要用于市政協辦公室除上述項目以外的其他政協事務支出。
7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)314.02萬元,主要用于離退休人員支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)55.72萬元,主要用于本部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.文化體育與傳媒支出(類)其他文化優育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)5.00萬元,主要用于三衢畫院書畫活動經費支出(經費從2015年度宣傳文化事業發展專項資金中安排)。
(四)2015年度一般公共預算三公經費決算情況
1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)費用決算2.88 萬元,比上年決算數增長2.88萬元。主要用于機關工作人員赴臺、了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼和統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是本年度內赴臺考察交流農村合作經濟和基層交流,嚴格遵守因公出境經費預算、支出、使用、核算等財務制度。
其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。
2.公務接待費:2015年度公務接待費決算9.15萬元,比上年決算數下降13.84 %。主要用于外事接待港澳委員和國內公務接待上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。減少的主要原因是嚴格執行公務接待標準,建立公務接待清單制度。
    其中,本單位國內公務接待45批次,517人次,共 9.15萬元;外事接待0批次,0人次,共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算60.17萬元,比上年決算數下降20.36 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出60.17萬元,主要用于調研、考察及機關日常運轉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出;2015年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。減少的主要原因是進一步完善和加強公務用車使用管理,實行定點加油、定點維修、定點保險,努力降低運行成本。
(五)其他重要事項的情況說明
 1.機關運行經費支出情況。
 2015年度本部門本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出130.71萬元,比上年度減少7.48萬元,下降5.41 %,主要原因是嚴格執行和規范管理日用公用經費支出。
 2.政府采購支出情況。
 2015年度本部門本級預算單位政府采購支出總額8.76萬元,其中:政府采購貨物支出3.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.76萬元。
 3.國有資產占有使用情況。
 截至20151231日,本部門本級預算單位共有車輛 11輛,其中,一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
 4.部門預算績效情況。
2015年度本部門本級預算無項目實行績效目標管理。
 三、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,主要一般公共預算財政撥款。
2.其他收入:指除上述財政撥款之外取得的各項收入(含上級補助收入和利息收入等收入)。
3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),指行政單位的基本支出。
8.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),指政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。
10.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),指政協委員開展各類視察的支出。
11.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),指政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。
12.一般公共服務(類)政協事務(款)他政協事務支出(項),指除上述項目以外的其他政協事務支出。
13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
15.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項),指三衢畫院書畫活動經費支出(經費從本年度宣傳文化事業發展專項資金中安排)。
 
附件:
2015年度部門收入決算總表.XLS
2015年度部門支出決算總表.XLS
2015年度部門收支決算總表.XLS
2015年度部門財政撥款支出決算表.XLS
2015年度部門一般公共預算基本支出決算表.XLS
2015年度一般公共預算“三公”經費決算表.XLS
pc蛋蛋新手上路 506捕鱼游戏平台官网 彩1官网下载 棋牌大师 稳投足彩方法 下载斗地主最新版 宝盛娱乐app 北京pk赛车开奖历史 玩足彩月入上万的人多吗 为何有人稳赚不赔 通比牛牛游戏